Grupacija Đuro Đaković u prvih devet mjeseci ove godine imala je gubitak od 31,8 milijuna kuna, što je gotovo sedam milijuna manje nego u istom lanjskom razdoblju, pokazuju podaci iz financijskog izvješća te slavonskobrodske kompanije.
Pritom je društvo ĐĐ Specijalna vozila poslovalo s gubitkom od 22,1 milijuna kuna, ĐĐ Industrijska rješenja od 7,2 milijuna kuna, a ĐĐ Grupa d.d. od 12,6 milijuna kuna, dok su preostala dva društva poslovala s dobiti – ĐĐ Strojna obrada s 3,4 milijuna kuna, a ĐĐ Energetika i infrastruktura s 551,9 tisuća kuna.
Grupacija Đuro Đaković je u prvih devet ovogodišnjih mjeseci ostvarila ukupni prihod od 286,4 milijuna kuna, 50,9 milijuna kuna više na godišnjoj razini, a poslovni prihod od 282,5 milijuna kuna, 48,8 milijuna više.
Istovremeno je ostvaren i pozitivan EBITDA u visini od 1,1 milijuna kuna, navedeno je u financijskom izvješću.
Ukupni rashodi su, pak, iznosili 318,2 milijuna kuna, 45,7 milijuna kuna no u prvih devet lanjskih mjeseci, dok su poslovni rashodi dosegnuli 298,2 milijuna kuna, 37,5 milijuna kuna više na godišnjoj razini.
S 30. rujna ove godine društva grupacije imaju potpisane ugovore u vrijednosti od 386,2 milijuna kuna.
Trenutno glavni procesi koji se događaju u grupaciji Đuro Đaković odnose na dva ključna cilja – izradu cjelokupnog plana restrukturiranja i dostizanje optimalne razine proizvodnje i prodaje za održivo i pozitivno poslovanje.
Grupacija Đuro Đaković, kako se navodi, angažirala je savjetnika Pricewaterhouse Coopers te u suradnji s njima izradila program restrukturiranja u skladu sa smjernicama Europske komisije.
Plan sadržava strateško i operativno restrukturiranje, koncept financijskog restrukturiranja, te implementaciju programa nakon odobrenja “Restructuring aid” programa od strane EK.
Nakon provedbe programa grupacija bi trebala dostići održivo osnovno poslovanje, solventnost, likvidnost i maksimiziranje vrijednosti poslovanja.
#related-news_0
Osnove koncepta financijskog restrukturiranja uključuju smanjenje duga i obveza kroz dokapitalizaciju, pokrivanje prenesenih gubitaka kroz smanjenje temeljnog kapitala, vraćanje dijela dugovanja kroz prodaju dijela imovine i vlasništva u povezanim društvima i ulazak potencijalnog strateškog partnera u vlasništvo grupacije.
Koraci u pronalaženju potencijalnog strateškog partnera su već učinjeni tako da su potencijalni investitori predali neobvezujuće ponude za iskaz interesa za sudjelovanje u procesu restrukturiranja.
Prethodni uvjet provedbi programa restrukturiranja je suglasnost, odnosno pozitivna odluka nadležnih tijela Europske komisije za provedbu plana restrukturiranja.
U slučaju odbijanja programa vjerojatan scenarij je gašenje većih dijelova proizvodnje, gubitak najvećeg dijela radnih mjesta i imovine, dok s druge strane, uspjeh programa trebao bi značiti osiguranje dugoročne održivosti i stabilnog razvoja cijele grupacije, ističe se u financijskom izvješću.
N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.